內審範圍:看內審的範圍是否與認證證書範圍一致。若是不一致,則稱“內審涵蓋點不全”,內審無效。 看內審的表格是否涵蓋了手冊上註明的要素,若是不全,也無效。內審員的資質:內審員是否具有證書和資質,若沒有,則無效。內審的程式:內審的程式是否符合標準,即策劃、實施、驗證等過程是否均進行,保留了相關記錄。內審後的不符合項:不符合項的表格內容是否真實、不符合事實是否清楚、不符合項的原因分析是否正確、不符合項的糾正措施是否針對原因、不符合項糾正後是否驗證。內審報告:內審報告是否完成,是否提交管理評審會議。
內審範圍:看內審的範圍是否與認證證書範圍一致。若是不一致,則稱“內審涵蓋點不全”,內審無效。 看內審的表格是否涵蓋了手冊上註明的要素,若是不全,也無效。內審員的資質:內審員是否具有證書和資質,若沒有,則無效。內審的程式:內審的程式是否符合標準,即策劃、實施、驗證等過程是否均進行,保留了相關記錄。內審後的不符合項:不符合項的表格內容是否真實、不符合事實是否清楚、不符合項的原因分析是否正確、不符合項的糾正措施是否針對原因、不符合項糾正後是否驗證。內審報告:內審報告是否完成,是否提交管理評審會議。
計量內審員是維護企業測量體系符合測量體系標準要求,確保其按照標準發展的,按照測量提要求規定的,每年必須進行內部的稽核的人員。另外協助部門領導建立、實施和保持本部門質量管理體系(也可以是質量、安全、環境三標體系或計量體系及其他類似認證體系);確保質量管理體系過程得到建立和保持;在整個企業內促進顧客質量要求意見的形成;負責與質量管理體系有關之外部聯絡。
公司內審步驟如下:
1、首先是培訓內審員。
2、編制年度內計劃和內審計劃,每年一、兩次的頻率。
3、內審前準備編檢查表。
4、組織內審包括首未次會議、內審報告、不符合及糾正措施報告,稽核結論。
5、各部門對不符合項的糾正措施。
6、不符合及糾下措施的跟蹤驗證。